Внеочередная сессия Костанайского областного маслихата/02.05.2012 год/
-
Решение № 41 Костанайского областного маслихата (внеочередная сессия пятого созыва)
Решение № 41
Костанайского областного маслихата
(внеочередная сессия пятого созыва)
Город Костанай 2 мая 2012 года
О повестке внеочередной сессии
Костанайского областного маслихата
Костанайский областной маслихат РЕШИЛ:
Утвердить следующую повестку внеочередной сессии Костанайского областного маслихата:
1. О внесении изменений в решение маслихата от 8 декабря 2011 года № 450 «Об областном бюджете Костанайской области на 2012-2014 годы». № 42
Докладчик – Кисленкова Г.А.,
начальник управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области.
2. О внесении изменений в решение маслихата от 12 января 2011 года № 368 «Об утверждении Программы развития территории Костанайской области на 2011-2015 годы». № 43
Докладчик – Кисленкова Г.А.,
начальник управления экономики и бюджетного планирования акимата Костанайской области.
Председатель сессии А. Дощанова
Секретарь Костанайского
областного маслихата С. Ещанов
-
Решение № 42 Костанайского областного маслихата (внеочередная сессия пятого созыва)
Решение № 42
Костанайского областного маслихата
(внеочередная сессия пятого созыва)Город Костанай 2 мая 2012 года
О внесении изменений в решение маслихата от 8 декабря 2011 года № 450 «Об областном бюджете Костанайской области на 2012-2014 годы»
В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Костанайский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата «Об областном бюджете Костанайской области на 2012-2014 годы» от 8 декабря 2011 года № 450 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 3788, опубликовано 5 и 12 января 2012 года в газете «Костанайские новости») следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1. Утвердить бюджет Костанайской области на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 99444584,9 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 5860471,0 тысяча тенге;
неналоговым поступлениям – 328169,4 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 4003,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 93251941,5 тысяча тенге;
2) затраты – 99730892,7 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1855524,0 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 2406929,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 551405,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 596451,0 тысяча тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 596451,0 тысяча тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -2738282,8 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 2738282,8 тысячи тенге.»;
пункт 4-1 указанного решения изложить в новой редакции:
«4-1. Учесть, что в областном бюджете на 2012 год предусмотрен возврат целевых трансфертов в следующих размерах:
в республиканский бюджет в сумме 679638,6 тысяч тенге, в том числе из областного бюджета в сумме 427159,9 тысяч тенге и из бюджетов районов и городов в сумме 252478,7 тысяч тенге;
в областной бюджет из бюджетов районов и городов в сумме 41298,8 тысяч тенге.
Поступление в областной бюджет указанных сумм возврата целевых трансфертов из бюджетов районов и городов определяется на основании постановления акимата Костанайской области.»;
в пункте 6 указанного решения подпункты 9), 14) изложить в новой редакции:
«9) для реализации мер социальной поддержки специалистов
14) на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011–2020 годы»;
пункт 8-1 указанного решения изложить в новой редакции:
«8-1. Учесть, что в областном бюджете на 2012 год предусмотрено поступление средств на реализацию Программы занятости 2020 на ремонт объектов коммунально-инженерной, инженерно-транспортной и социальной инфраструктуры и благоустройство сельских населенных пунктов.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата Костанайской области.»;
приложения 1, 2, 3 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии А. ДощановаСекретарь Костанайского
областного маслихата С. ЕщановСОГЛАСОВАНО
Начальник государственного
учреждения «Управление экономики и
бюджетного планирования
акимата Костанайской области»_______________________ Г. Кисленкова
« 2 » мая 2012 года -
Решение № 43 Костанайского областного маслихата (внеочередная сессия пятого созыва)
Решение № 43
Костанайского областного маслихата
(внеочередная сессия пятого созыва)Город Костанай 2 мая 2012 года
О внесении изменений в решение маслихата от 12 января 2011 года № 368 «Об утверждении Программы развития территории Костанайской области на 2011-2015 годы»
Костанайский областной маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата «Об утверждении Программы развития территории Костанайской области на 2011-2015 годы» от 12 января 2011 года № 368 следующие изменения:
в программе утвержденной решением маслихата от 12 января 2011 года № 368:
в разделе 1 «Паспорт программы»:
в строке «Целевые индикаторы»:
абзац семьдесят восьмой изложить в следующей редакции:
«Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования 1286,7 км»;
в разделе 1 «Паспорт программы»:
строку «Источники и объемы финансирования» изложить в следующей редакции:
Источники и объемы финансированияИсточники финансирования: республиканский и местный бюджет, собственные средства инвесторов, заемные средства
Объемы финансирования:
2011 год - 76771,8 млн. тенге
2012 год - 89484,8 млн. тенге
2013 год - 59227,6 млн. тенге
2014 год - 198941,6 млн. тенге
2015 год - 63529,4 млн. тенге
Всего - 487955,2 млн. тенгев разделе 4 «Основные направления, цели, задачи, целевые индикаторы и показатели результатов»:
в направлении 1 «Развитие экономики региона»:
в цели 2 «Модернизация действующих перерабатывающих производств промышленности, выпускающих продукцию с высокой добавленной стоимостью, обеспечивающих рост производства высокотехнологичной продукции, расширение ее экспорта на внешних рынках и удовлетворение потребностей внутреннего рынка»:
пути достижения 1и 2 этап изложить в следующей редакции:
«Реализация инвестиционных проектов:
Строительство мелкосортного прокатного стана мощностью до 450 тыс. тонн строительного проката в год в г. Костанай (ТОО «Евраз Каспиан Сталь»).
Строительство завода по производству металлизованного продукта мощностью до 1,8 млн. тонн металлизированных брикетов в год в г. Рудный
(АО «ССГПО»).
Увеличение мощности рудоподготовительного комплекса до 60 миллионов тонн руды в год. Обогатительный комплекс высококачественного концентрата ДОФ - 2, ММО - 4 мощностью 7 млн. тонн в год в г. Рудный (АО «ССГПО»).
Увеличение рудоподготовительного комплекса до 60 млн. тонн руды в год. Строительство технологической секции № 17в г. Рудном (АО «ССГПО»).»;
в цели 3 «Максимальное удовлетворение потребностей внутреннего рынка и стимулирование производства продукции с высокой добавленной стоимостью с последующим увеличением экспорта»:
пути достижения 1и 2 этап изложить в следующей редакции:
«Реализация инвестиционных проектов:
Производство самоходных зерноуборочных комбайнов ЕSSIL КЗС-740 и другой сельскохозяйственной техники в г. Костанай (АО «АгромашХолдинг»).
Расширение и модернизация торгово-сервисных центров по реализации и обслуживанию сельскохозяйственной техники (АО «АгромашХолдинг»).
Организация сборочного производства мощностью до 7,5 тыс. единиц автомобилей марки «Ssang Yong» в год в г. Костанай
(АО «АгромашХолдинг»).
Расширение номенклатуры производимой продукции.
Рассмотрение вопросов по реализации совместных инвестиционных проектов.
Проведение работы по поиску потенциальных инвесторов для развития отрасли.»;
в цели 6 «Развитие строительной индустрии и производства строительных материалов»:
пути достижения 1и 2 этап изложить в следующей редакции:
«Строительство цементного завода в г. Рудном (ТОО «Рудненский цементный завод»).
Расширение номенклатуры производимой продукции.
Проведение работы по поиску потенциальных инвесторов для развития отрасли.
Проведение модернизации технологического оборудования и внедрение новых технологий.»;
в цели 6 «Рост конкурентоспособности агропромышленного комплекса в объемах, достаточных для покрытия потребности внутреннего рынка и формирования экспортных ресурсов»:
таблицу «Целевые индикаторы» изложить в следующей редакции:
«
№Наименование индикаторов, показателей
1 этап
2 этап
Ответственный испол-нитель
2011
2012
2013
2014
2015
1
Целевые индикаторы:
Обеспечение продовольственной независимости внутреннего рынка, %100
100
100
100
100
УСХ
2
Производство качественной продукции сельского хозяйства и повышение ее конкурентоспособности, %
100
100
100
100
100
УСХ
3
Производительность труда в агропромышленном комплексе, тыс. тенге (2010 г.-1100,0)
1158,6
1233,7
1334,9
1452,5
1580,4
УСХ
4
Экспорт продукции АПК, млн. долл. США(2009г-287,3)
326
331,3
336,2
343,8
356,6
УСХ
5
Доля экспорта продукции АПК в общем объеме экспорта, %
20,5
20,8
21,0
21,3
22,0
УСХ, УПП
6
Повышение доли переработки
мяса, в % (в 2009г-5,8%)
молока, в %(в 2009г.-28,8%)6,5
29
7,8
30
9,0
32,0
10,8
33
12
34
УСХ, УПП
7
Увеличение площади зерновых культур возделываемых с помощью прогрессивных технологий (влагосберегающих технологий), %
90
95
100
100
100
УСХ
8
Увеличение доли племенного поголовья скота в общей численности сельхозживотных (в %), в т.ч. по видам:
КРС
в т.ч. коров
лошадей
птицы
свиней7,8
7,9
0,6
0,7
0,79,0
9,0
0,7
0,8
0,811,4
10,3
0,8
0,9
1,012,5
11,6
0,9
1,1
1,114,0
13,0
1,0
1,2
1,2УСХ
9
ВДС продукции сельского хозяйства, млн. тенге (2010 г-139 266,0)
145254
150047
156499
164167
172211
УСХ
10
Увеличение валовой добавленной стоимости агропромышленного комплекса, % к 2010 году
104,3
103,3
104,3
104,9
104,9
УСХ
11
Валовая продукция сельского хозяйства, млн.тенге (2010 г-213494,7)
225923
240577
260310
283240
308178
УСХ
12
Инвестиции на развитие промышленности, перерабатывающую сельхоз продукцию, млн. тенге
472,0
100,0
58,0
1764,0
100,0
УСХ
13
Количество перерабатывающих предприятий, внедривших ИСО и ХАССП (ежегодно), 2009г-35 ед.
2
2
2
2
2
»;
задачу 5 «Удовлетворение потребности населения области в качественной питьевой воде» исключить;
в направлении 3 «Развитие инфраструктурного комплекса»:
в цели 4 «Улучшение связанности экономического пространства»:
таблицу «Целевые индикаторы» изложить в следующей редакции:
№Наименование индикаторов, показателей
1 этап
2 этап
Ответствен-ный испол-нитель
2011
2012
2013
2014
2015
1
Целевые индикаторы:
Доля автомобильных дорог общего пользования в хорошем и удовлетворительном состоянии, % (2009 г. – 46%)52
54
58
66
68
УПТиАД
2
Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования 1286,7 км
212,5
229,3
202,6
194,6
447,7
УПТиАД
»;
задачу 1 «Развитие дорожной инфраструктуры» изложить в следующей редакции:
«Задача 1. Развитие дорожной инфраструктуры 1
Протяженность дорог в хорошем состоянии, км
607,9
653
757
833
978
УПТиАД,
Протяженность дорог в удовлетворительном состоянии, км
3607,4
3730,3
3957
4531
4548
УПТиАД
2
Количество ДТП к 2009 г
(2009 г.- 196), %98,5
97
96
94,9
93,4
ДВД, УПТиАД
3
Строительство, реконструкция и ремонт автомобильных дорог общего пользования протяженностью 1286,7 км, в том числе:
-республиканского значения, из них по видам работ:
- реконструкция
- капитальный ремонт- средний ремонт
- областного и районного значения, в том числе:
- строительство
- реконструкция
- капитальный ремонт
- средний ремонт67,3
-
958,3
145,2
-
17,2
25,0
10374,3
10
7,357
155
-
19,6
10
125,4519,1
19,1
-
-
-183,5
21
21,5
8
133-
-
-
-
-194,6
10
36
45
103,6110
17
-
-
93337,7
10,7
50
43
234УПТиАД
4
Доля автомобильных дорог общего пользования в хорошем и удовлетворительном состоянии, % (2009 г. – 46%), в том числе:
- республиканского значения
- областного и районного значения52
54
52
54
56
54
58
60
58
66
66
66
68
70
68
УПТиАД
в цели 4 «Улучшение связанности экономического пространства»:
пути достижения изложить в следующей редакции:
«Этап 1
В рамках реализации мероприятий в 2011-2013 годах планируется в области на автомобильных дорогах общего пользования выполнить дорожно-строительные работы на общую сумму 35501,1 млн. тенге, из них: строительство, реконструкция протяженностью 87,4 км на сумму 19249,3 млн. тенге, капитальный ремонт автодорог протяженностью 59,3 км, на сумму 6305,8 млн. тенге, средний ремонт протяженностью 417,3 км на сумму 5356,2 млн. тенге, текущий ремонт, содержание и озеленение на сумму 4589,4 млн. тенге.
Этап 2
С 2014 по 2015 год продолжится на автомобильных дорогах общего пользования выполнение дорожно-строительных работ на общую сумму
36666 млн. тенге, из них: строительство, реконструкция протяженностью
123,7 км на сумму 16178,2 млн. тенге, капитальный ремонт автодорог протяженностью 88,0 км на сумму 12221,7 млн. тенге, средний ремонт протяженностью 368,1 км на сумму 4710,0 млн. тенге, текущий ремонт, содержание и озеленение на сумму 3556,1 млн. тенге.
Реализация данной программы приведет к улучшению состояния автомобильных дорог и улучшению социально-экономического развития региона.»;
в направлении 4 «Развитие территориального (пространственного) устройства»:
цель 1 «Достижение субъектами архитектурной, градостроительной и строительной деятельности области высоких качественных показателей в соответствии с требованиями государственных и международных нормативов и стандартов» исключить;
целевой индикатор «Ввод в эксплуатацию завершенных строительством объектов приемочной, государственной приемочной комиссией с соблюдением сроков сдачи в соответствии с нормами действующего законодательства в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» исключить;
задачу «Обеспечение качества строительства и проектно-сметной документации в соответствии с требованиями государственных, международных нормативов и стандартов» исключить;
пути достижения 1 и 2 этап исключить;
раздел 6 «Необходимые ресурсы» изложить в следующей редакции:
«
млн. тенгеНаименование направления 2011
2012
2013
2014
2015
Экономика региона
32841,3
52265,9
16583,8
164084,7
7831,8
Социальная сфера
15393,1
16679,1
15338,0
10460,6
7267,2
Инфраструктурный комплекс
27794,5
19838,6
26514,7
23423,0
47515,4
Территориальное (пространственное) устройство
742,9
701,2
791,1
973,3
915
Система местного государственного управления и самоуправления
0
0
0
0
0
Всего
76771,8
89484,8
59227,6
198941,6
63529,4
* Расходы местного бюджета могут быть изменены при утверждении бюджета на 2012-2014 и последующие годы».
_______________________________________
2. Настоящее решение вводится в действие со дня подписания.
Председатель сессии А. Дощанова
Секретарь Костанайского
областного маслихата С. ЕщановСОГЛАСОВАНО
Начальник государственного
учреждения «Управление экономики и
бюджетного планирования
акимата Костанайской области»___________________ Г. Кисленкова
«___» __________ 2012 года